страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4 страница 5 | страница 6
3. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Акмолинская область станет одним из лидеров агропромышленного комплекса страны, обеспечивающим создание продовольственного пояса г.Астаны и активно развивающим инновационный потенциал в сфере биотехнологий и аграрного сектора; регионом с конкурентоспособной, экспортоориентированной обрабатывающей промышленностью в отраслях цветной металлургии, уранового производства, машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства строительных материалов; центром массового туризма с современным уровнем сервисных услуг; регионом с высоким уровнем человеческого потенциала.
3.1 Ключевые индикаторы:
-
Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2015 году составит 1292,7 млрд. тенге (в 2011 году 809,4 млрд. тенге).
-
Производительность труда в агропромышленном комплексе в 2015 году увеличится в 1,7 раза к 2011 году.
-
Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП в 2015 году составит 15% (2011г. – 13,5%).
-
Доля местного содержания в закупках системообразующих предприятий товаров составит 24%, работ и услуг - 85%.
-
Уровень безработицы снизится до 5,3 % в 2015 г. (2011г. – 5,5%).
-
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 3-х до 6 лет в 2015 году составит 100%.
-
Охват молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием в 2015 году составит 18,5%.
-
Продолжительность жизни населения в 2015 году составит 67,6 лет.
-
Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг в 2015 году составит 90%.
-
Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составит 24,3%.
-
Доля населения, владеющего государственным языком – 75% в 2015г.
-
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составит в 2015 году 70%.
-
Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития составит в 2015 году 189 единиц.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ
Примечание: * отмечены дополнительные ЦИ и ППР
НАПРАВЛЕНИЕ 1: Экономическое развитие |
№
|
Целевые индикаторы / показатели прямых результатов
|
Ед. изм
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Ответ. исп.
|
факт
|
план
|
план
|
план
|
план
|
план
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Цель 1: Развитие экономики региона
|
1
|
«Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году»
|
%
|
96,3
|
115,2
|
97,0
|
105,9
|
106,7
|
106,5
|
УЭБП, все управления
|
41
|
«Реальный рост валового регионального продукта»*
|
% к уровню 2009 года
|
96,3
|
110,9
|
107,6
|
114,0
|
121,6
|
129,5
|
УЭБП
|
42
|
«Валовой региональный продукт на душу населения»*
|
тыс. долл. США
|
5,3
|
7,4
|
7,5
|
8,7
|
10,1
|
11,4
|
УЭБП
|
|
Задача 1. Рост валового регионального продукта
|
|
1.1.
|
Объем валового регионального продукта
|
млрд. тенге
|
586,0
|
809,4
|
823,0
|
952,9
|
1116,6
|
1292,7
|
УЭБП, все управления
|
|
1.2.
|
Объем промышленной продукции*
|
млрд. тенге
|
179,9
|
221,0
|
245,0
|
258,3
|
273,0
|
306,0
|
УПП
|
|
1.3.
|
Валовая продукция сельского хозяйства*
|
млрд. тенге
|
108,9
|
236,6
|
191,8
|
204,9
|
246,3
|
250,0
|
УСХ
|
|
Задача 2. Интеграция в мировую торговую систему и продвижение экспорта казахстанской продукции
|
|
1.4.
|
Экспорт
|
млрд. тенге
|
70,2
|
93,9
|
108,9
|
123,0
|
139,0
|
157,1
|
УПП
|
|
1.5.
|
Импорт
|
млрд. тенге
|
60,7
|
83,1
|
105,6
|
116,1
|
127,7
|
140,5
|
УПП
|
|
Задача 3. Стабилизация инфляционных процессов
|
|
1.6.
|
Уровень инфляции
|
%
|
107,4
|
107,0
|
106-108
|
106-108
|
106-108
|
106-108
|
УПП
|
Пути достижения.
Меры по увеличению валового регионального продукта.
Ввод в действие новых промышленных производств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Использование резервов экономики. Внедрение инновационных технологий с увеличением производительности труда в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сферы услуг.
Меры по увеличению внешнего торгового оборота.
Создание благоприятных условий для создания на территории области конкурентоспособных производств. Восстановление производственных цепочек и производственная кооперация с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья. Стимулирование малого и среднего бизнеса для участия в системе субконтрактации. Создание положительного имиджа и продвижение продукции местных предприятий на внешние рынки.
Меры по стабилизации уровня цен на товары, работы и услуги.
Создание стабилизационного фонда и запаса товаров первой необходимости. Мониторинг и предупреждение необоснованного роста цен на продовольственные товары.
№
|
Целевые индикаторы / показатели прямых результатов
|
Ед. изм
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Ответ. исп.
|
факт
|
план
|
план
|
план
|
план
|
план
|
|
Цель 2. Развитие промышленности
|
2
|
«Индекс физического объема промышленной продукции»
|
%
|
130,1
|
113,3
|
100,4
|
111,2
|
115,2
|
111,5
|
УПП
|
|
Задача 1. Создание новых производств с высокой добавленной стоимостью
|
|
2.1.
|
Доля промышленности в валовом региональном продукте
|
%
|
18,9
|
18,1
|
19,2
|
19,4
|
19,6
|
19,8
|
УПП
|
|
2.2.
|
Увеличение валовой добавленной стоимости продукции промышленности
|
%
|
160,2
|
132,6
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
103,0
|
УПП
|
3
|
«Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности»
|
%
|
132,2
|
111,8
|
100,0
|
105,0
|
107,0
|
110,0
|
УПП
|
|
Задача 2. Развитие обрабатывающей промышленности
|
|
3.1.
|
Доля обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта
|
%
|
13,4
|
13,5
|
14,2
|
14,6
|
14,8
|
15,0
|
УПП
|
|
3.2.
|
Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности
|
%
|
205,0
|
145,6
|
107,2
|
108,0
|
108,0
|
108,0
|
УПП
|
|
3.3.
|
Рост экспорта продукции обрабатывающей промышленности
|
%
|
131,7
|
122,3
|
101,0
|
110,0
|
110,0
|
110,0
|
УПП
|
|
Задача 3. Развитие металлургической промышленности
|
|
3.4
|
Объем производства продукции металлургической промышленности*
|
млрд. тенге
|
42,9
|
52,8
|
42,0
|
46,2
|
50,8
|
56,1
|
УПП
|
|
3.5
|
Производительность труда в металлургической промышленности*
|
тыс. долл. / чел.
|
41
|
41
|
50
|
55,6
|
63,5
|
72,4
|
УПП
|
|
Задача 4. Развитие машиностроения
|
|
3.6
|
Объем производства продукции машиностроения*
|
млрд. тенге
|
34,7
|
44,0
|
49,5
|
54,4
|
59,9
|
65,9
|
УПП
|
|
3.7
|
Производительность труда в машиностроении*
|
тыс. долл. / чел.
|
16
|
21,5
|
22,2
|
25,5
|
28,1
|
30,9
|
УПП
|
|
Задача 5. Развитие химической промышленности
|
|
3.8
|
Объем производства химической продукции*
|
млрд. тенге
|
2,5
|
2,3
|
16,9
|
20,5
|
28,0
|
40,0
|
УПП
|
|
3.9
|
Производительность труда в в химической промышленности*
|
тыс. долл. / чел.
|
0,9
|
1,0
|
4,5
|
5,4
|
7,0
|
9,6
|
УПП
|
|
Задача 6. Развитие производства строительных материалов
|
|
3.10
|
Объем производства неметаллических минеральных продуктов*
|
млрд. тенге
|
7,6
|
7,5
|
8,0
|
12,1
|
24,2
|
36,1
|
УПП
|
|
3.11
|
Производительность труда в стройиндустрии*
|
тыс. долл. / чел.
|
28,2
|
28,3
|
16,0
|
20,0
|
28,0
|
32,0
|
УПП
|
|
Задача 7. Развитие легкой промышленности
|
|
3.12
|
Объем производства продукции легкой промышленности*
|
млрд. тенге
|
2,5
|
2,8
|
3,1
|
3,3
|
3,4
|
3,6
|
УПП
|
|
3.13
|
Производительность труда на предприятиях легкой промышленности*
|
тыс. долл. / чел.
|
11,1
|
10,2
|
10,7
|
11,2
|
11,8
|
12,4
|
УПП
|
4
|
«Увеличение выработки электрической энергии»
|
%
|
128,1
|
93,2
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
105,0
|
УПП
|
|
Задача 8. Создание альтернативных источников энергии
|
|
4.1.
|
Увеличение доли альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
УЭЖКХ
|
Пути достижения.
Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы. Реализация региональной, республиканской карт индустриального развития и инвестиционных проектов области. Дальнейшее развитие традиционных отраслей промышленности, обусловленных наличием природных ископаемых: производство урана, золота, добыча и обогащение железной руды, производство строительных материалов. Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей: переработка зерновых, переработка мяса, выпуск колбасных и других мясных изделий, мясных деликатесов, молочная и мукомольно-крупяная промышленность, производство растительного масла, ликероводочных и безалкогольных напитков.
Меры по развитию альтернативной энегетики.
Реализация проектов по строительству ветроэнергетических станций в Ерейментауском и Целиноградском районах.
№
|
Целевые индикаторы / показатели прямых результатов
|
Ед. изм
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Ответ. исп.
|
факт
|
план
|
план
|
план
|
план
|
план
|
|
Цель 3. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса
|
5
|
«Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства»
|
%
|
60,6
|
175,8
|
104,4
|
104,7
|
104,9
|
104,9
|
УСХ
|
43
|
«Индекс физического объема производства продуктов питания»*
|
%
|
115,3
|
112,1
|
106,6
|
106,8
|
107,0
|
107,0
|
УПП
|
|
Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК
|
|
5.1.
|
Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства
|
%
|
46,7
|
262,3
|
105,0
|
105,2
|
105,6
|
105,9
|
УСХ
|
|
5.2.
|
Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства
|
%
|
99,9
|
82,2
|
104,0
|
104,4
|
104,1
|
105,0
|
УСХ
|
|
5.3.
|
Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса
|
млн. тенге
|
79127
|
171564
|
120870
|
129064
|
155187
|
157515
|
УСХ
|
|
5.4.
|
Рост производительности труда в агропромышленном комплексе
|
тыс. тенге/чел, тыс.долл./чел.
|
904,0
|
1080,0
|
1323,0
|
1463,0
|
1886,0
|
1926,0
|
УСХ
|
|
5.5.
|
Уровень обеспечения внутреннего рынка продовольственных товаров отечественными продуктами питания
|
%
|
нет методики
|
нет методики
|
нет методики
|
|
|
|
УСХ
|
|
5.6.
|
Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК*
|
%
|
14,0
|
16,1
|
15,8
|
15,4
|
14,7
|
13,9
|
УСХ
|
|
5.7.
|
Степень износа сельскохозяйственной техники*
|
%
|
84
|
82
|
75
|
74
|
73
|
70
|
УСХ
|
|
Задача 2. Повышение конкурентоспособности продукции АПК на внешних рынках
|
|
5.8.
|
Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса
|
%
|
17,0
|
17,0
|
17,5
|
20,5
|
21,8
|
22,1
|
УСХ
|
|
Задача 3. Устойчивый рост показателей развития растениеводства
|
|
5.9
|
Объем производства*
|
|
|
|
|
|
|
|
УСХ
|
зерна
|
тыс. тонн
|
2292,0
|
7212,0
|
3500,0
|
4400,0
|
4400,0
|
4400,0
|
маслосемян
|
тыс. тонн
|
28,4
|
95,2
|
108,6
|
114,0
|
135,1
|
158,4
|
картофеля
|
тыс. тонн
|
149,4
|
222,4
|
204,7
|
208,2
|
212,7
|
224,3
|
овощей
|
тыс. тонн
|
52,8
|
56,4
|
60,2
|
63,0
|
68,6
|
78,4
|
кормов
|
тыс. тонн
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4. Эффективное использование земельных ресурсов и развитие земледелия
|
|
5.10
|
Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсо-сберегающих технологий*
|
%
|
60,0
|
70,0
|
72,0
|
74,0
|
75,0
|
80,0
|
УСХ
|
|
5.11
|
Площадь посева*
|
|
|
|
|
|
|
|
УСХ
|
зерновых культур
|
тыс.га
|
4434
|
4200
|
4210
|
4231
|
4335
|
4340
|
масличных культур
|
тыс.га
|
131
|
132
|
132
|
134
|
135
|
136
|
картофеля
|
тыс.га
|
18,2
|
19,1
|
19,4
|
19,6
|
20,0
|
20,3
|
овощей
|
тыс.га
|
4,2
|
4,3
|
4,5
|
4,6
|
4,7
|
4,8
|
...кормовых культур
|
тыс.га
|
394,2
|
341,3
|
417,6
|
438,9
|
442,3
|
450,0
|
|
5.12
|
Доля введенных в оборот сельхозугодий от общего количества неиспользованной земли, всего*
|
%
|
16,4
|
20,2
|
13,0
|
10,0
|
10,0
|
10,0
|
УЗО
|
|
Задача 5. Развитие племенного животноводства
|
|
5.13
|
Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных*
|
%
|
8,3
|
9,1
|
10,2
|
10,3
|
10,4
|
10,5
|
УСХ
|
|
5.14
|
Валовое производство мяса (всех видов скота)*
|
тыс. тонн
|
51,5
|
41,0
|
43,8
|
46,9
|
56,0
|
65,0
|
УСХ
|
|
5.15
|
Валовое производство молока*
|
тыс. тонн
|
453,6
|
362,4
|
377,1
|
390,5
|
403,0
|
411,1
|
УСХ
|
|
Задача 6. Развитие производств по переработке сельхозпродукции
|
|
5.16
|
Доля переработки мяса*
|
%
|
11,4
|
15,1
|
15,3
|
15,7
|
16,0
|
16,4
|
УСХ
|
|
5.17
|
Доля переработки молока*
|
%
|
9,0
|
21,6
|
27,0
|
32,0
|
32,4
|
33,0
|
УСХ
|
Пути достижения.
Меры по развитию растениеводства и животноводства.
Стимулирование фермеров к использованию современных технологий возделывания путем выделения субсидий. Обеспечение консультационных услуг фермеров для участия в программах закупки оборудования через лизинг. Увеличение количества элитно-семеноводческих хозяйств. Восстановление гидротехнических сооружений. Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов. Восстановление продуктивности пастбищных ресурсов. Стимулирование перехода фермеров на выращивание и подготовку кормовых культур (сочных кормов как первостепенных): субсидирование фермеров на покупку семян кормовых культур, удобрений.
Повышение доли высокопродуктивного скота за счет: закупа высокопродуктивного, племенного скота из-за рубежа; развития отечественных пород племенного скота. Субсидирование производителей животноводческой продукции, владельцев откормочных площадок и племенных хозяйств. Возмещение затрат по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в домашних хозяйствах.
Строительство молочно-товарных ферм, откормочных площадок, хозяйственных репродукторов. Строительство убойных пунктов по забою скота с цехами глубокой переработки животноводческого сырья. Строительство стационарных пунктов по сбору молока. Создание ветеринарных лабораторий и максимальное обеспечение фермеров и ЛПХ услугами эпизоотического контроля на бесплатной либо льготной основе.
№
|
Целевые индикаторы / показатели прямых результатов
|
Ед. изм
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Ответ. исп.
|
факт
|
план
|
план
|
план
|
план
|
план
|
|
Цель 4. Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства
|
6
|
«Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства»
|
%
|
101,1
|
107,7
|
108,2
|
108,7
|
109,2
|
109,7
|
УПП
|
|
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства
|
|
6.1.
|
Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей
|
ед.
|
33,6
|
36,6
|
37,5
|
38,3
|
39,2
|
40,4
|
УПП
|
|
6.2.
|
Увеличение доли малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта
|
%
|
23,5
|
24,2
|
25,3
|
26,1
|
27,7
|
30,0
|
УПП
|
7
|
«Индекс физического объема розничной торговли»
|
%
|
137,1
|
115,3
|
108,5
|
105,1
|
105,2
|
105,3
|
УПП
|
Пути достижения.
Меры по развитию малого и среднего предпринимательства.
Разработка и реализация программ социального стимулирования для притока населения (строительство детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов).
Развитие точек цивилизованной торговли. Организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции предприятиями МСБ. Развитие прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям торговли, создание условий для отечественных товаропроизводителей за счет создания коммунальных торговых рынков.
Развитие аутсорсинга в рамках работы крупных предприятий с предприятиями МСБ.
Стимулирование предприятий на увеличение производства с помощью механизмов государственного закупа.
Разработка и внесение предложений для снижения фискальной нагрузки на вновь организуемые предприятия (модернизирующиеся) и предприятия по производству инновационной продукции по международных стандартам качества.
Осуществление местными исполнительными органами консультационной деятельности для предприятий, относящихся к перспективным отраслям промышленности, а также выступление исполнительных органов в качестве посредников между институтами развития и предпринимателями по поводу финансирования новых и развития существующих проектов.
№
|
Целевые индикаторы / показатели прямых результатов
|
Ед. изм
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Ответ. исп.
|
факт
|
план
|
план
|
план
|
план
|
план
|
|
Цель 5. Увеличение доли местного содержания посредством увеличения объема инвестиций и развития инноваций
|
8
|
«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»
|
%
|
71,4
|
107,5
|
106,0
|
105,0
|
105,4
|
106,0
|
УПП
|
|
Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата
|
|
8.1.
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность
|
%
|
93,2
|
76,0
|
100,0
|
105,0
|
105,0
|
106,0
|
УПП
|
|
8.2.
|
Инвестиции в основной капитал на душу населения
|
тыс. тенге
|
145,8
|
167,8
|
171,0
|
173,1
|
186,6
|
199,9
|
УПП
|
9
|
«Рост уровня активности предприятий и организаций в области инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п)»
|
%
|
|
1,0
|
1,0
|
1,2
|
1,5
|
1,7
|
УПП
|
|
Задача 2. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики
|
|
9.1.
|
Объем инвестиций в научно-исследователь-ские и опытно-кон-структорские работы
|
млн. тенге
|
262,4
|
299,9
|
300
|
-
|
-
|
-
|
УПП
|
|
9.2.
|
Рост объема производства инновационной продукции
|
млн. тенге
|
6959,6
|
9822,5
|
9900
|
9950
|
10000
|
10100
|
УПП
|
10
|
«Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг»
|
%
|
60,0
|
71,6
|
72,0
|
74,0
|
76,0
|
78,0
|
УПП
|
|
Задача 3. Развитие местного содержания
|
|
10.1
|
Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров
|
%
|
64,4
|
42,1
|
43,0
|
48,0
|
55,0
|
61,0
|
УПП
|
|
10.2
|
Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций работ и услуг
|
%
|
87,0
|
85,9
|
86,9
|
88,0
|
89,0
|
90,0
|
УПП
|
|
10.3
|
Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий товаров
|
%
|
22,4
|
14,2
|
15,0
|
17,0
|
21,0
|
24,0
|
УПП
|
|
10.4
|
Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий работ и услуг
|
%
|
60,9
|
62,6
|
68,2
|
73,8
|
79,4
|
85,0
|
УПП
|
страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4 страница 5 | страница 6
|