Научно - Информационный портал



  Меню
  


Смотрите также:



 Главная   »  
страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4 страница 5 | страница 6

3. ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА



Акмолинская область станет одним из лидеров агропромышленного комплекса страны, обеспечивающим создание продовольственного пояса г.Астаны и активно развивающим инновационный потенциал в сфере биотехнологий и аграрного сектора; регионом с конкурентоспособной, экспортоориентированной обрабатывающей промышленностью в отраслях цветной металлургии, уранового производства, машиностроения, переработки сельскохозяйственной продукции и производства строительных материалов; центром массового туризма с современным уровнем сервисных услуг; регионом с высоким уровнем человеческого потенциала.


3.1 Ключевые индикаторы:





  • Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2015 году составит 1292,7 млрд. тенге (в 2011 году 809,4 млрд. тенге).

  • Производительность труда в агропромышленном комплексе в 2015 году увеличится в 1,7 раза к 2011 году.

  • Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП в 2015 году составит 15% (2011г. – 13,5%).

  • Доля местного содержания в закупках системообразующих предприятий товаров составит 24%, работ и услуг - 85%.

  • Уровень безработицы снизится до 5,3 % в 2015 г. (2011г. – 5,5%).

  • Охват детей дошкольным воспитанием и обучением в возрасте от 3-х до 6 лет в 2015 году составит 100%.

  • Охват молодежи типичного возраста (14-24 лет) техническим и профессиональным образованием в 2015 году составит 18,5%.

  • Продолжительность жизни населения в 2015 году составит 67,6 лет.

  • Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг в 2015 году составит 90%.

  • Охват населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году составит 24,3%.

  • Доля населения, владеющего государственным языком – 75% в 2015г.

  • Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составит в 2015 году 70%.

  • Количество сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития составит в 2015 году 189 единиц.


4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ


Примечание: * отмечены дополнительные ЦИ и ППР

НАПРАВЛЕНИЕ 1: Экономическое развитие




Целевые индикаторы / показатели прямых результатов

Ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответ. исп.

факт

план

план

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Цель 1: Развитие экономики региона

1

«Индекс физического объема валового регионального продукта, % к предыдущему году»

%

96,3

115,2

97,0

105,9

106,7

106,5

УЭБП, все управления

41

«Реальный рост валового регионального продукта»*

% к уровню 2009 года

96,3

110,9

107,6

114,0

121,6

129,5

УЭБП

42

«Валовой региональный продукт на душу населения»*

тыс. долл. США

5,3

7,4

7,5

8,7

10,1

11,4

УЭБП




Задача 1. Рост валового регионального продукта




1.1.

Объем валового регионального продукта

млрд. тенге

586,0

809,4

823,0

952,9

1116,6

1292,7

УЭБП, все управления




1.2.

Объем промышленной продукции*

млрд. тенге

179,9

221,0

245,0

258,3

273,0

306,0

УПП




1.3.

Валовая продукция сельского хозяйства*

млрд. тенге

108,9

236,6

191,8

204,9

246,3

250,0

УСХ




Задача 2. Интеграция в мировую торговую систему и продвижение экспорта казахстанской продукции




1.4.

Экспорт

млрд. тенге

70,2

93,9

108,9

123,0

139,0

157,1

УПП




1.5.

Импорт

млрд. тенге

60,7

83,1

105,6

116,1

127,7

140,5

УПП




Задача 3. Стабилизация инфляционных процессов




1.6.

Уровень инфляции

%

107,4

107,0

106-108

106-108

106-108

106-108

УПП


Пути достижения.

Меры по увеличению валового регионального продукта.

Ввод в действие новых промышленных производств, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Использование резервов экономики. Внедрение инновационных технологий с увеличением производительности труда в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса, сферы услуг.



Меры по увеличению внешнего торгового оборота.

Создание благоприятных условий для создания на территории области конкурентоспособных производств. Восстановление производственных цепочек и производственная кооперация с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья. Стимулирование малого и среднего бизнеса для участия в системе субконтрактации. Создание положительного имиджа и продвижение продукции местных предприятий на внешние рынки.



Меры по стабилизации уровня цен на товары, работы и услуги.

Создание стабилизационного фонда и запаса товаров первой необходимости. Мониторинг и предупреждение необоснованного роста цен на продовольственные товары.






Целевые индикаторы / показатели прямых результатов

Ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответ. исп.

факт

план

план

план

план

план




Цель 2. Развитие промышленности

2

«Индекс физического объема промышленной продукции»

%

130,1

113,3

100,4

111,2

115,2

111,5

УПП




Задача 1. Создание новых производств с высокой добавленной стоимостью




2.1.

Доля промышленности в валовом региональном продукте

%

18,9

18,1

19,2

19,4

19,6

19,8

УПП




2.2.

Увеличение валовой добавленной стоимости продукции промышленности

%

160,2

132,6

103,0

103,0

103,0

103,0

УПП

3

«Индекс физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности»

%

132,2

111,8

100,0

105,0

107,0

110,0

УПП




Задача 2. Развитие обрабатывающей промышленности




3.1.

Доля обрабатывающей промышленности в структуре валового регионального продукта

%

13,4

13,5

14,2

14,6

14,8

15,0

УПП




3.2.

Рост производительности труда в обрабатывающей промышленности

%

205,0

145,6

107,2

108,0

108,0

108,0

УПП




3.3.

Рост экспорта продукции обрабатывающей промышленности

%

131,7

122,3

101,0

110,0

110,0

110,0

УПП




Задача 3. Развитие металлургической промышленности




3.4

Объем производства продукции металлургической промышленности*

млрд. тенге

42,9

52,8

42,0

46,2

50,8

56,1

УПП




3.5

Производительность труда в металлургической промышленности*

тыс. долл. / чел.

41

41

50

55,6

63,5

72,4

УПП




Задача 4. Развитие машиностроения




3.6

Объем производства продукции машиностроения*

млрд. тенге

34,7

44,0

49,5

54,4

59,9

65,9

УПП




3.7

Производительность труда в машиностроении*

тыс. долл. / чел.

16

21,5

22,2

25,5

28,1

30,9

УПП




Задача 5. Развитие химической промышленности




3.8

Объем производства химической продукции*

млрд. тенге

2,5

2,3

16,9

20,5

28,0

40,0

УПП




3.9

Производительность труда в в химической промышленности*

тыс. долл. / чел.

0,9

1,0

4,5

5,4

7,0

9,6

УПП




Задача 6. Развитие производства строительных материалов




3.10

Объем производства неметаллических минеральных продуктов*

млрд. тенге

7,6

7,5

8,0

12,1

24,2

36,1

УПП




3.11

Производительность труда в стройиндустрии*

тыс. долл. / чел.

28,2

28,3

16,0

20,0

28,0

32,0

УПП




Задача 7. Развитие легкой промышленности




3.12

Объем производства продукции легкой промышленности*

млрд. тенге

2,5

2,8

3,1

3,3

3,4

3,6

УПП




3.13

Производительность труда на предприятиях легкой промышленности*

тыс. долл. / чел.

11,1

10,2

10,7

11,2

11,8

12,4

УПП

4

«Увеличение выработки электрической энергии»

%

128,1

93,2

105,0

105,0

105,0

105,0

УПП




Задача 8. Создание альтернативных источников энергии




4.1.

Увеличение доли альтернативных источников энергии в общем объеме энергопотребления

%

0,0

0,0

0,0

0,04

0,04

0,04

УЭЖКХ


Пути достижения.

Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы. Реализация региональной, республиканской карт индустриального развития и инвестиционных проектов области. Дальнейшее развитие традиционных отраслей промышленности, обусловленных наличием природных ископаемых: производство урана, золота, добыча и обогащение железной руды, производство строительных материалов. Развитие предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей: переработка зерновых, переработка мяса, выпуск колбасных и других мясных изделий, мясных деликатесов, молочная и мукомольно-крупяная промышленность, производство растительного масла, ликероводочных и безалкогольных напитков.



Меры по развитию альтернативной энегетики.

Реализация проектов по строительству ветроэнергетических станций в Ерейментауском и Целиноградском районах.






Целевые индикаторы / показатели прямых результатов

Ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответ. исп.

факт

план

план

план

план

план




Цель 3. Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса

5

«Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства»

%

60,6

175,8

104,4

104,7

104,9

104,9

УСХ

43

«Индекс физического объема производства продуктов питания»*

%

115,3

112,1

106,6

106,8

107,0

107,0

УПП




Задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет стабильного роста производства продукции АПК




5.1.

Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) растениеводства

%

46,7

262,3

105,0

105,2

105,6

105,9

УСХ




5.2.

Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) животноводства

%

99,9

82,2

104,0

104,4

104,1

105,0

УСХ




5.3.

Валовая добавленная стоимость агропромышленного комплекса

млн. тенге

79127

171564

120870

129064

155187

157515

УСХ




5.4.

Рост производительности труда в агропромышленном комплексе

тыс. тенге/чел, тыс.долл./чел.

904,0

1080,0

1323,0

1463,0

1886,0

1926,0

УСХ




5.5.

Уровень обеспечения внутреннего рынка продовольственных товаров отечественными продуктами питания

%

нет методики

нет методики

нет методики










УСХ




5.6.

Загруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий АПК*

%

14,0

16,1

15,8

15,4

14,7

13,9

УСХ




5.7.

Степень износа сельскохозяйственной техники*

%

84

82

75

74

73

70

УСХ




Задача 2. Повышение конкурентоспособности продукции АПК на внешних рынках




5.8.

Рост экспорта продукции агропромышленного комплекса

%

17,0

17,0

17,5

20,5

21,8

22,1

УСХ




Задача 3. Устойчивый рост показателей развития растениеводства




5.9

Объем производства*






















УСХ

зерна

тыс. тонн

2292,0

7212,0

3500,0

4400,0

4400,0

4400,0

маслосемян

тыс. тонн

28,4

95,2

108,6

114,0

135,1

158,4

картофеля

тыс. тонн

149,4

222,4

204,7

208,2

212,7

224,3

овощей

тыс. тонн

52,8

56,4

60,2

63,0

68,6

78,4

кормов

тыс. тонн






















Задача 4. Эффективное использование земельных ресурсов и развитие земледелия




5.10

Доля посевных площадей, возделываемых посредством влагоресурсо-сберегающих технологий*

%

60,0

70,0

72,0

74,0

75,0

80,0

УСХ




5.11

Площадь посева*






















УСХ

зерновых культур

тыс.га

4434

4200

4210

4231

4335

4340

масличных культур

тыс.га

131

132

132

134

135

136

картофеля

тыс.га

18,2

19,1

19,4

19,6

20,0

20,3

овощей

тыс.га

4,2

4,3

4,5

4,6

4,7

4,8

...кормовых культур

тыс.га

394,2

341,3

417,6

438,9

442,3

450,0




5.12

Доля введенных в оборот сельхозугодий от общего количества неиспользованной земли, всего*

%

16,4

20,2

13,0

10,0

10,0

10,0

УЗО




Задача 5. Развитие племенного животноводства




5.13

Удельный вес племенного поголовья в общей численности сельскохозяйственных животных*

%

8,3

9,1

10,2

10,3

10,4

10,5

УСХ




5.14

Валовое производство мяса (всех видов скота)*

тыс. тонн

51,5

41,0

43,8

46,9

56,0

65,0

УСХ




5.15

Валовое производство молока*

тыс. тонн

453,6

362,4

377,1

390,5

403,0

411,1

УСХ




Задача 6. Развитие производств по переработке сельхозпродукции




5.16

Доля переработки мяса*

%

11,4

15,1

15,3

15,7

16,0

16,4

УСХ




5.17

Доля переработки молока*

%

9,0

21,6

27,0

32,0

32,4

33,0

УСХ


Пути достижения.

Меры по развитию растениеводства и животноводства.

Стимулирование фермеров к использованию современных технологий возделывания путем выделения субсидий. Обеспечение консультационных услуг фермеров для участия в программах закупки оборудования через лизинг. Увеличение количества элитно-семеноводческих хозяйств. Восстановление гидротехнических сооружений. Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов. Восстановление продуктивности пастбищных ресурсов. Стимулирование перехода фермеров на выращивание и подготовку кормовых культур (сочных кормов как первостепенных): субсидирование фермеров на покупку семян кормовых культур, удобрений.

Повышение доли высокопродуктивного скота за счет: закупа высокопродуктивного, племенного скота из-за рубежа; развития отечественных пород племенного скота. Субсидирование производителей животноводческой продукции, владельцев откормочных площадок и племенных хозяйств. Возмещение затрат по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных в домашних хозяйствах.

Строительство молочно-товарных ферм, откормочных площадок, хозяйственных репродукторов. Строительство убойных пунктов по забою скота с цехами глубокой переработки животноводческого сырья. Строительство стационарных пунктов по сбору молока. Создание ветеринарных лабораторий и максимальное обеспечение фермеров и ЛПХ услугами эпизоотического контроля на бесплатной либо льготной основе.






Целевые индикаторы / показатели прямых результатов

Ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответ. исп.

факт

план

план

план

план

план




Цель 4. Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства

6

«Индекс физического объема выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства»

%

101,1

107,7

108,2

108,7

109,2

109,7

УПП




Задача 1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательства




6.1.

Рост количества активных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 жителей

ед.

33,6

36,6

37,5

38,3

39,2

40,4

УПП




6.2.

Увеличение доли малого и среднего бизнеса в структуре валового регионального продукта

%

23,5

24,2

25,3

26,1

27,7

30,0

УПП

7

«Индекс физического объема розничной торговли»

%

137,1

115,3

108,5

105,1

105,2

105,3

УПП


Пути достижения.

Меры по развитию малого и среднего предпринимательства.

Разработка и реализация программ социального стимулирования для притока населения (строительство детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов).

Развитие точек цивилизованной торговли. Организация выставок и ярмарок для реализации произведенной продукции предприятиями МСБ. Развитие прогрессивной торговой инфраструктуры, отвечающей современным требованиям торговли, создание условий для отечественных товаропроизводителей за счет создания коммунальных торговых рынков.

Развитие аутсорсинга в рамках работы крупных предприятий с предприятиями МСБ.

Стимулирование предприятий на увеличение производства с помощью механизмов государственного закупа.

Разработка и внесение предложений для снижения фискальной нагрузки на вновь организуемые предприятия (модернизирующиеся) и предприятия по производству инновационной продукции по международных стандартам качества.



Осуществление местными исполнительными органами консультационной деятельности для предприятий, относящихся к перспективным отраслям промышленности, а также выступление исполнительных органов в качестве посредников между институтами развития и предпринимателями по поводу финансирования новых и развития существующих проектов.




Целевые индикаторы / показатели прямых результатов

Ед. изм

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ответ. исп.

факт

план

план

план

план

план




Цель 5. Увеличение доли местного содержания посредством увеличения объема инвестиций и развития инноваций

8

«Индекс физического объема инвестиций в основной капитал»

%

71,4

107,5

106,0

105,0

105,4

106,0

УПП




Задача 1. Создание благоприятного инвестиционного климата




8.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность

%

93,2

76,0

100,0

105,0

105,0

106,0

УПП




8.2.

Инвестиции в основной капитал на душу населения

тыс. тенге

145,8

167,8

171,0

173,1

186,6

199,9

УПП

9

«Рост уровня активности предприятий и организаций в области инноваций (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и т.п)»

%

 

1,0

1,0

1,2

1,5

1,7

УПП




Задача 2. Обеспечение инновационного развития реального сектора экономики




9.1.

Объем инвестиций в научно-исследователь-ские и опытно-кон-структорские работы

млн. тенге

262,4

299,9

300

-

-

-

УПП




9.2.

Рост объема производства инновационной продукции

млн. тенге

6959,6

9822,5

9900

9950

10000

10100

УПП

10

«Увеличение доли местного содержания в общем объеме закупок товаров, работ и услуг»

%

60,0

71,6

72,0

74,0

76,0

78,0

УПП




Задача 3. Развитие местного содержания




10.1

Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций товаров

%

64,4

42,1

43,0

48,0

55,0

61,0

УПП




10.2

Увеличение доли местного содержания в закупках государственных учреждений и организаций работ и услуг

%

87,0

85,9

86,9

88,0

89,0

90,0

УПП




10.3

Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий товаров

%

22,4

14,2

15,0

17,0

21,0

24,0

УПП




10.4

Увеличение доли местного содержания в закупках системообразующих предприятий работ и услуг

%

60,9

62,6

68,2

73,8

79,4

85,0

УПП


страница 1 ... страница 2 | страница 3 страница 4 страница 5 | страница 6

Смотрите также: